一、部门主要职责
(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策,拟订全市合作经济组织改革发展规划和政策措施并组织实施,加快构建农村现代经营服务体系。
(二)负责实施新农村现代商品流通网络工程和农产品市场体系建设,组织并保障农资供应,发展农副产品购销、再生资源回收利用、日用消费品、烟花爆竹、乙类非处方药品等连锁经营网络,做好防汛物资储备工作。
(三)负责组织创办农民专业合作社、为农服务社,推进发展各类行业协会、联合会、联合社等农村合作经济组织,提高农民组织化程度。
(四)参与构建新型农村社会化服务体系,开展农村社区综合服务,搭建农村生产生活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台。
(五)负责统筹系统经济发展工作,指导、协调、管理社有企业及基层供销社完善经营机制,提高市场竞争能力;负责加强对社有资产的监督,确保社有资产保值增值。
(六)承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构5个,分别是:办公室、党委办公室(监察室)、财务审计科、合作指导科、经济发展科。
三、2016年主要工作任务
(一)按市政府要求,开展村级为农综合服务社达标建设,实施电商进农村工程,新增农村电商服务站20家。
(二)推进供销合作社全面深化改革,特别是基层供销社改造升级。
(三)推进农村流通网络优化布局和功能提升,承担好工业品下乡任务,探索出农产品进城途径。
(四)继续推进专业化市场建设,完成西环家私城建材市场老旧危房改造,打造城市综合体;推动再生资源集中交易市场建设,启动城区规范化回收网点建设;融入渔婆市场二期建设,参与其他公益性农产品市场建设。
(五)继续参办领办农民专业合作社。
(六)发挥涉农公司、基层供销社、新型协会作用,履行为农服务职能。
四、2016年部门预算编制的相关依据
根据靖江市财政局《关于编制2016年市级部门预算的通知》(靖财预[2015]12号)的要求,按照“厉行节约、量入为出、统筹兼顾、突出重点、收支平衡、公开透明”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署,结合本单位的实际情况,从严从紧编制2016年部门预算。
基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制:结合2016年工作任务,统筹编制项目支出预算。
五、2016年度部门收支预算情况
(一)收入预算
当年收入预算301.41万元,具体为:
一般公共预算资金301.41万元,皆为一般公共预算拨款。
(二)支出预算
当年安排支出预算301.41万元。
按功能科目分类:商业服务业等支出287.34万元,主要用于保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和专项支出;住房保障支出14.07万元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金。
按支出用途分类:基本支出198.56万元,其中:工资福利支出158.04万元,商品和服务支出26.41万元,对个人和家庭的补助支出14.11万元;项目支出102.85万元,为特殊群体人员相关费用。
2016年度靖江市供销合作总社收支预算总表
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| 单位:万元 | ||||
收入预算 | 支出预算 | ||||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 经济分类 | ||||
功能科目 | 金额 | 支出项目 | 金额 | ||||
一、财政拨款 | 301.41 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 198.56 | ||
1、一般公共预算 | 301.41 | 二、国防支出 |
| 1、工资福利支出 | 158.04 | ||
2、政府性基金预算 |
| 三、公共安全支出 |
| 2、商品和服务支出 | 26.41 | ||
二、专户管理非税资金 |
| 四、教育支出 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 14.11 | ||
三、其他资金 |
| 五、科学技术支出 |
| 二、项目支出 | 102.85 | ||
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| 六、文化体育与传媒支出 |
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| 七、社会保障和就业支出 |
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| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 九、节能环保支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 | 287.34 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、国土海洋气象等支出 |
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| 十七、住房保障支出 | 14.07 |
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| 十八、粮油物资储备支出 |
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| 十九、国债还本付息支出 |
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| 二十、其他支出 |
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当年收入合计 | 301.41 | 当年支出合计 | 301.41 | ||||
四、上年结转资金 |
| 结转下年资金 |
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收入总计 | 301.41 | 支出总计 | 301.41 |
六、2016年度财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算安排301.41万元,其中:行政运行184.49万元,安排基本支出184.49万元;一般行政管理事务102.85万元,安排项目支出102.85万元;住房公积金14.07万元,安排基本支出14.07万元。
2016年度靖江市供销合作总社财政拨款支出预算表
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 支出预算 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 301.41 | 198.56 | 102.85 | |
216 | 商业服务业等支出 | 184.49 | 184.49 |
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21602 | 商业流通事务 | 184.49 | 184.49 |
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2160201 | 行政运行 | 184.49 | 184.49 |
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2160202 | 一般行政管理事务 | 102.85 |
| 102.85 | |
221 | 住房保障支出 | 14.07 | 14.07 |
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22102 | 住房改革支出 | 14.07 | 14.07 |
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2210201 | 住房公积金 | 14.07 | 14.07 |
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七、2016年度一般公共预算“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算“三公”经费支出预算为13.86万元,其中:公务接待费支出5.50万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车费支出8.36万元(公务用车运行维护费8.36万元),主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
需要说明的是,我市公务用车改革2015年12月份启动,改革后的相关运行经费预算正在测算调整之中,待决算公开时作相关详细说明。
2016年度靖江市供销合作总社
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
13.86 |
| 8.36 |
| 8.36 | 5.50 |